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強化內部審計 助推企業(yè)發(fā)展

2020-07-16 16:34:00     部門動態(tài)     部門動態(tài)

    為扎實貫徹黨的十九大及十九屆四中全會、省委《關于進一步加強內部審計工作的實施意見》(冀審委20194號)和市委《關于進一步加強內部審計工作的通知》(衡審委20192號)精神,進一步發(fā)揮新時代國有企業(yè)內部審計監(jiān)督作用,市建投集團本著積極、認真、高效、嚴謹的原則,順利完成2020年度內部審計工作。

    在內部審計過程中,集團以《中央深化改革領導小組關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(審計署第11號令)為指導,結合企業(yè)特定情況,走出了一條堅定而又卓有成效的內部審計路子。一是嚴格選擇審計機構。集團采用詢價的方式,優(yōu)中選優(yōu),確定了本次審計機構。二是嚴格開展內部審計。為確保審計工作高標準嚴要求,集團堅持程序規(guī)范、強化內控、防范風險這一準繩,通過下發(fā)文件、座談交流等方式,對審計過程嚴格把關,做到“執(zhí)紀者必先守紀,律人者必先律己”。三是嚴格抓好審計整改。對檢查中發(fā)現的問題,要求相關單位認真對待,在規(guī)定時間完成整改,達到堵塞漏洞、強化自身的目的,彰顯內部審計的監(jiān)督促進作用。

    通過此次審計,集團將進一步促進本單位及所屬單位的財政財務收支合法合規(guī),提高企業(yè)經濟活動效益,踐行國有企業(yè)政治站位和使命擔當,避免國有資產流失,確保國有資產保值增值。同時,通過咨詢與提出合理化建議,進一步完善本單位及所屬單位的內部控制、風險管理與治理程序,使外部重大風險監(jiān)測預警與內部風險防控體系相結合,形成外重預警,內重防控,內外并重的體系,推進自身的變革和發(fā)展。

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